Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Support aktivních prvků CISCO
Odesílatel Matěj Šíp
Organizace odesílatele Státní fond životního prostředí České republiky [IČO: 00020729]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.07.2015 16:43:48
Předmět Dodatečné informace č. 2

Zadavatel veřejné zakázky „Support aktivních prvků CISCO“ poskytuje na základě dotazu jednoho z dodavatelů tyto dodatečné informace:

Dotaz 1:
Nejasné určení DUZP (oprávnění vystavit fakturu)
Podle čl. 4.2 se faktura vystavuje za celé plnění po nabytí účinnosti smlouvy, podle čl. 4.3 a čl. 5 je faktura vystavována až po úplném převzetí poskytovaného plnění objednatelem (což by v případě servisu mohlo být až po skončení dohodnuté doby plnění)

Prosím o vyjádření se k této nejasnosti.

Odpověď 1:
Plné znění čl. 4.3 je ve znění uváděném níže.
Tento článek zavazuje k vystavení faktury na dodané plnění, které je definované předmětem smlouvy a jehož nacenění je uvedeno v čl. 4.1. Protokolárním převzetím se rozumí vystavení dokladu, který Objednatele bude informovat o prodloužení maintenance prvků uváděných v příloze č. 2 smlouvy a zároveň bude obsahovat výpis požadovaných služeb, které jsou uváděny v předmětu zakázky. Na základě tohoto požadovaného protokolárního převzetí je možné vystavit fakturu za celé plnění po podpisu smlouvy stranami Objednatele a Poskytovatele, která bude obsahovat textaci uvedenou v čl. 4.3 a která bude vystavena na cenu uváděnou v čl. 4.1. za celou dobu účinnosti smlouvy.

Znění čl. 4.3.:
„Poskytovatel vystaví na dodané plnění fakturu po protokolárním převzetí plnění odpovědným zástupcem Objednatele. Faktury Poskytovatele musí odpovídat svou povahou pojmu účetního dokladu podle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a musí splňovat náležitosti obsažené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. Poskytovatel je předkládá Objednateli ve dvou vyhotoveních. K faktuře musí být přiložen protokol o převzetí plnění včetně průvodních dokladů podepsaný oprávněnou osobou Objednatele. Faktura musí obsahovat text „Předmět plnění je financován z projektu TA OPŽP „Podpora IT služeb“, z projektu NSA NZÚ „Podpora IT služeb“ a z projektu TA NZÚ 2013 „Podpora IT služeb“, ORG 6058“, číslo veřejné zakázky „VZ č. 21/2015“, systémové číslo VZ na E-ZAK: „P15V00000644“, a agendové číslo smlouvy „D.218“.“


Přílohy
- 21-2015_dodatecne_info_c._2_podepsané.pdf (453.37 KB)